Mona
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 07.11.2016 12:19
Buna ziua,
Perioada acordata pt. inventariere este de la data de 15.10.2016 pana pe 10.11.2016.
Coret este sa trec si intrarile de pana la data de 10.11., dar verificarea soldurilor o fac cu balanta la 30.10.2016 si intrari?
Pentru soldurile de la 31.12.2016 voi mai intocmi o lista de inventar. Ce ma sfatuiti?
|
Marian
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.11.2016 22:43
Pentru fiecare element inventariat, comparatia scriptic / fizic o faci atunci cand are loc numararea efectiva. Ar fi cazul pentru stocuri. Ajustarile le faci in functie de aceste doua valori la data finalizarii inventarierii gestiunii respective. In principiu gestiunile inventariate sunt inchise, iar daca exista intrari - iesiri in timpul inventarierii se urmaresc si se inregistreaza separat.
Pentru celelalte elemente (creante, datorii, etc) inventarierea o faci la sfarsitul lunii (31.10).
La 31.12 nu mai intocmesti inca o lista de inventar si chiar registrul jurnal. In functie de data inventarierii fiecarui elemente, suma din lista (rezultata in urma inventarierii) + intrari - iesiri in perioada scursa de la data inventarierii pana la 31.12 reprezinta valoarea pe care o treci in registrul inventar.
|