MARY
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 05.01.2015 15:06
administratorul a oferit bani anumitor angajati cu ocazia Craciunului (150lei/persoana)=6300 lei
care ar fi inregistrarea in contabilitate?
este deductibila aceasta cheltuiala la caluculul impozitului pe profit??care e suma deductibila si inregistrarea in ctb
in balanta, in contul 641 am suma de 372.000lei.
va multmesc.
|
|
|
|
Data mesaj: 05.01.2015 18:48
suma ar fii deductibila,dar,din pacate,nu este sub forma de cadouri pentru copii.asta mai degraba miroase a prima si trebuie impozitata .Eu asa zic...
|
|
|
MARY
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 06.01.2015 09:35
deci ar trebui sa fac o lista cu angajatii, respectiv cu copii minori ai acestora si in dreptul fiecaruia sa scriu suma si sa semneze?
pt fiecare angajat trebuie sa fac dispozitii de plata..6458analitic=5311 6300lei
si e deductibila 2 %*372000=7440 lei => e dedutibila suma de 6300 lei,da?
va rog sa mi spuneti daca e corect.
va multumesc
|
|
|
|
Data mesaj: 06.01.2015 10:57
ca sa fie toata treaba deductibila,trebuiau achizitionate marfuri de la furnizori,care se transformau in cadouri.Daca gasiti o firma care sa va factureze valoarea de 6300 de lei sub forma de marfa,este ok.Dar,ca sa nu treaca brin banca,ar trtebui sa faca doua facturi in zile diferite.Dupa ca aveti facturile de marfa,dati-le sub forma de cadouri angajatilor,pe baza de tabel.Gasiti un furnizor neplatitor de tva,in sensul sa nu platiti tva-ul dvs.Eventual platiti-i 3%.Sper sa gasiti un furnizor dispus.Bafta!
|
|
|
Alex
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.01.2015 16:44
in luna decembrie ,cu ocazia Craciunului,au fost achizitionate mai multe articole (tricou,sapca,prosop,etc) de catre administrator pt angajati.
in ce cont trebuie inregistrate?pot sa inregistrez in6458analitic si sa consider chelt ded la calul impozit profit?trebuie facut tabel cu angajatii si ce produse au primit(suma e mai mica de 150 lei/pers)
|
|
|
|
Data mesaj: 08.01.2015 17:25
645=401
4426=401
pe baza facturii de la furnizor.Faceti tabel cu angajatii.
|
|
|
Alex
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.01.2015 00:08
asa ma gandeam si eu.
o alta problema am cu inregistrarea facturii pt ca e o factura din UE,Austria,cod valid de tva, dar factura e facuta in lei (900 lei)
de fapt e mai complicat:initial am o factura de avans de 900 lei -pe care nu scrie factura fiscala,ci pur si simplu factura de avans si specifica mai jos in lb romana ca trebuie achitata pt a primi produsele;
in ac. data,dupa achitarea in lei a facturii de avans, am primit si factura fiscala, unde e scrisa suma de 900 lei, tva 0 si o specificatie la modalitate de plata-achitat in avans.
nu stiu daca trebuie sa tin cont de factura de avans?sau sa inreg direct ff cu articole
645=401 900lei
4426=4427 216 lei
o declar in d390 la A si in d300 la 5si 5.1
sper ca m-am facut inteles!
|
|
|
|
Data mesaj: 09.01.2015 08:25
normal avansul platit trebuie scazut din factura finala.Daca scrie achitata integral in avans,cred ca este ok.Daca inregistrati direct factura,nu cred ca ar fii o problema.
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre cadouri in bani pentru angajati ...
|