Anca
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 05.12.2012 20:45
buna ziua,
am si eu urmatoarea problema, am inregistrat din greseala o factura din noiembrie 2012 in octombrie 2012; adica am dedus mai devreme mai devreme cu o luna tva aferent acestei facturi. Cum as putea proceda, trebuie obligatoriu sa fac rectificativa; ce se intampla daca las lucrurile asa?mentionez ca tva se plateste lunar. va multumesc
|
Elena
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 06.12.2012 00:06
In materie de TVA, adica la decont, nu exista rectificativa. Nu se mai poate face nimic. Insa exista implicatii in privinta declaratiei 394.
Sfatul meu:
- se storneaza factura din octombrie si se inregistreaza in noiembrie.
- se completeaza 394 pentru noiembrie cu aceasta factura
- se face rectificativa la 394 si se exclude factura.
- in decontul de TVA, ca sa coincida sumele, factura care se storneaza se trece cu minus la regularizari, inar in noiembrie se considera valabila.
Daca suma este nesemnificativa, las-o balta!
|
|
Data mesaj: 07.01.2013 15:41
Ajutor!kand am schimbat rola d jurnal din kasa d marcat,am obs k nu s'a inregistrat nimc p ea,nu a fost pusa bn,e ceva grav?
|