maria2
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 22.02.2016 08:51
in decembrie am livrat peodus finit pe aviz catre un client si am facturat marfa pana pe data de 15 ianuarie 2016 cu tva de 24 %.
Acum am diferite pareri care imi spune ca am facut corect factura care spune ca ar fi trebuit cu 20%.Ce parere aveti ?Daca marfa s-a livrat in decembrie mai exact pe 30 ,faptul generator nu s-a produs atunci ?Am inregistrat 418=701 iar in ianuarie 411=418si 4427 cu 24%
Nu e corect ?
|
|
|
|
Data mesaj: 23.02.2016 08:53
nu stiu cum ai facturat la 01 ian.cu tva de 24....La mine,programul imi punea din start 20.
Si normal ca trebuia facturat cu tva de 20.Exact cum ai patit la avansuri.
|
|
|
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 23.02.2016 18:39
Nu este nicio nenorocire daca ai facturat cu 24%. In d300 sumele aferente 24% se trec la regularizari. In D394 nu ai nicio problema. Statul se va bucura ca i-ai dat mai multi bani.
|
|
|
|
Data mesaj: 23.02.2016 18:42
statul da,dar clientul??????
|
|
|
viorel55
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 24.02.2016 11:35
Tis, traim vremuri ciudate, atat dpdv politic cat si fiscal. Incompetentii au prins coaja si precum vezi au dezorganizat tot. Uita-te la proiectul D394 (noua) si ai sa vezi dece spun asta.
|
|
|
|
Data mesaj: 24.02.2016 12:39
am vazut.......
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre marfa pe aviz ...
|