aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 05.12.2012 14:18
vreau sa stiu daca e bune cum fac .
avem productie tamplarie lemn o parte din clienti in momentul in care le facturam produsul finit vor sa le mai dam lac si ceara pt asi face unele retusuri si bineinteles ca le facem factura separata pt materia auxiliara vanduta dar cu pret de vanzare adica mai punem ceva la pretul de furnizor .Nu stiu daca e bine ce fac pt ca nu am mai auzit sa vinzi din materia auxiliara pe care o folosesti in procesul de fabricatie .Am facut aviz pt a scadea gestionarul cu acea marfa si am inregistrat 6021=3021 30 lei dupa care factura am inregistrato 4111=7588si 4427 iar diferenta dintre 6021 si 7588 se impoziteaza .E bine ? nu as vrea sa mai creez 371 doar pt 3-4 facturi .As putea avea probleme ?
|
aliali
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 06.12.2012 09:59
la asta m-am gandit si eu dar faptul ca nu folosesc 371 sa nu imi faca probleme .ar putea sa ma intrebe de ce nu fac transfer in 371 dupa care sa vand prin 707 ,dar nu as vrea pt 2-3 facturi care nu depasesc 1000 lei /luna sa ma mai joc cu atatea inregistrari.Multumesc tis
|