300 - Forum Contabilitate

 
 

Dragi colegi,

Acest forum a fost inchis. Va invitam sa vizitati noul forum pe www.theexperts.ro.

Va multumim

 

 
Subiect: 300

1234
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 22.05.2010 18:29

daca in luna ianuarie am avut de plata tva si nu am achitat pana la declaratia urmatoare,suma respectiva se reporteaza in declaratia de pe luna februarie si se adauga la tva de plata de pe luna februarie?

 

tatianas
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 23.05.2010 01:54
Da,vezi rd.33 din decont.
 

3.14
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 25.05.2010 10:33
tatianas draga, am o factura din UE dar locul de descarcare este in afara UE, pentru asta eu facand factura cu un pret ceva mai mare... te rig spune-mi cum fac raportari in 300,390? mercic
 

3.14
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 25.05.2010 10:34
TE ROG! - adică
 

tatianas
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 27.05.2010 01:26
draga 3.14 ,nu am import-export ,deci nu stiu ,ma documentez si daca gasesc raspuns la intrebarea ta ,cu cea mai mare placere iti raspund.
 

3.14
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 28.05.2010 10:18
DUMNEZEU ŢI-AJUTE!
 

tatianas
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 28.05.2010 13:23
Ghidul de aici poate te ajuta:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=10480
Ghid recomandat de un bun prieten de pe acest forum care imi raspunde la intrebarea ta :,,Intrebarea asa cum este formulata este succinta si nu se poate da un raspuns ferm. Dar, daca raspunde intrebarilor 1-4 din partea aplicabila posturii de "Prestaror" va sti cum va emite acea factura si cum o va declara.
Spun ca este succinta pentru ca daca presteaza un serviciu ce se incadreaza in art.133 lin.4 sau alin.7 intra la execptii pe regula generala si se trateaza putin diferit."
PS:Scuza cuvintele ,,import -export",dar ai inteles ca n-am de-a face cu achizitii si livrari intracomunitare.
Doamne ajuta -ne.
 

3.14
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 02.06.2010 09:28
dpdv comunitar se considera livrare catre firma romana cu locul livrarii statul din UE - factura cu TVA ----> firma romana se inregistyreaya in statul UE platitor TVA si cere rambursare pentru export - operatiune scutita cu drept de deducere....
 

tatianas
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 13.06.2010 17:53
Completare raspuns(daca nu e prea tarziu ,e c-am demult ,dar ...azi am intrat pe net ):

,,Cu placere, dar cred că nu am răspuns la ceea ce dorea de fapt.
Cred că am înțeles eu greșit.Am avut impresia că e vorba de un transportator, dar citind mai cu atenție înțeleg că e vorba de cumpărare de bunuri și revînzarea lor la export.
ÃŽn acest caz, dacă e vorba de bunuri, nu se pune problema unui AIC pentru că AIC de bunuri este atunci cînd bunurile ajung dintr-un stat membru în alt stat membru.Dacă bunurile ajung în afara UE e vorba de export, operațiune scutită cu drept de deducere conform codului fiscal. ÃŽn cazul acesta nu se declară nimic în D390, iar în decont livrarea, factura emisă către clientul din afara UE, se va înscrie la rd.3. Factura primită de la furnizorul din UE se va înscrie la rd.24, fiind asimilata unei achizitii neimpozabile."

Numai bine
 

3.14
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 14.06.2010 09:54
mulţumesc grijii tale!
am rugat firma UE să facă direct factura către statul non UE. Eu nu puteam face export decât din Spania, vama Română se implică numai pentru bunurile ce se găsesc pe teritoriul Ro.

 .

Vreau sa aflu mai multe despre 300 ...

Ofera un raspuns

Reincarca
 

Autentificare

Utilizator: 

.

Parola:   

.

.

Nu ai cont? Creaza unul aici.

 
 
.
..

        Top

 


Google analytics

SATI