mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.02.2011 08:15
In declaratia 101 pe per 01.01-01.09.2010 daca am pierdere contabila resp fiscala in ce rand trec cei 1650 RON impozit minim la o SC? pierdere fiscala in ce rand se scrie in decl a 2-a 101 pe per 01.10-01.12.2010?
multumesc tuturor
|
|
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.02.2011 11:20
In prima declaratie pierderea cu semnul minus este la randul 39.
Impozitul minim de 1650 lei (care presupun ca e pentru trei trimestre)
se completeaza la randurile :2,3,5
de la capitolul C.(cu conditia sa-l fi achitat integral)
pentru declaratia a doua se completeaza pierderea la randul 39,iar la capitolul C nu se mai completeaza nimic.
|
|
|
mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.02.2011 17:54
multumesc,da 1650 ron este pe cele 3 trimestre 550 ron /trim.,,(cu conditia sa-l fi achitat integral)'' am un caz unde nu s-a achitat acest impozit minim,atunci tot in aceste randuri trec aceasta suma?
|
|
|
adina
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 09:00
cum se recupereaza impozitul platit in plus pentru primele trei trimestre?
|
|
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:14
Da,chiar daca impozitul minim nu este achitat,el este deja declarat asa ca tot la aceleasi rubrici trebuie sa-l incadrezi.Declaratia trebuie sa iasa in asa fel incat nu ai nici de plata,nici de recuperat.
Pentru a recupera impozitul,nu o poti face decat prin declaratia 101,asa incat cifra pe care o ai de recuperat trebuie sa iasa la rubrica cu acelasi nume.(sume de recuperat)
In exercitiile viitoare vei declara impozit si nu-l vei mai plati
|
|
|
mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:30
multumesc geo58.Am un caz unde este impozit datorat pe trim 4 si pe celelalte trim 1-3 datorat
(depun un singura decl 101 pt ca tot anul am avut impozit pe profit datorat mai mare decat impozitul minim).Intrebarea ar fii ca impozitul datorat pe trimestrul IV ex 691-441 10000 RON il inregistrez in balanta din decembrie si dupa aceasta completez decl 101 sau inainte de a inregistra acest impozit completez declaratia 101?multumesc mult...
|
|
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:39
Contabilitatea lunii decembrie se incheiee cu impozitul calculat la 31 decembrie sold 441,care ,daca nu a fost declarat in 100 la 25 ian 2011,se declara in 101 la rubrica 6 capitolul C.
|
|
|
mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:42
da atunci inregistrez dupa completarea decl 101 in contabilitate asa sa inteleg?
|
|
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:46
Cred ca nu inteleg prea bine ce nelamurire ai.De exemplu eu am terminat in intregime de lucrat contabilitatea inclusiv inregistrarea 691=441 10000 lei,dupa care mi-am scos decl.101.
|
|
|
mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:49
asta era intrebarea cand inreg 691-441 inainte sa completez aceasta declaratie ca am fost indrumat de unii colegi de breasla ca dupa comletarea decl 101 fac inreg aceasta
|
|
|
geo58
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:53
Se pot face probabil si altfel calculele dar,aceste cheltuieli trebuiesc incluse la pozitia 2(ch.de exploatare) si atunci nu iese calculul.Cum doresti !
|
|
|
mt10
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 09.02.2011 10:56
eu asi dori sa fac cum e corect (cred ca iasa aceeasi calcul ca si aduni si scazi).multumesc mult
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre decl 101 ...
|