luiza
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 11.06.2010 13:38
buna ziua,
inca o intrebare: am o factura de vanzare din 2009 care nu a fost inregistrata la timp si am descoperit o abia acum..cum ma influenteaza si ce justificare as avea acum cand o inregistrez.
va multumesc!
|
|
|
Alina G.
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 11.06.2010 14:31
Daca mergem pe regula normala, se inregistreaza prin 117 (rezultat reportat)
411 = 117
Se reface declaratia de impozit pe profit aferenta anului 2009, impozitul o sa fie mai mare. Se plateste diferenta de impozit si se platesc si accesoriile pentru intarziere.
Justificare nu exista. NU poti sa spui ca nu stiai de existenta ei.
TVA-ul se trece la rubrica de regularizari din decont.
Un eventual control te va pune sa platesti majorari si penalitati intre termenul normal de plata al TVA-ului resp si data in care se plateste efectiv (daca autnci aveai tva de plata)
|
|
|
luiza
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 14.06.2010 10:20
multumesc mult de tot pt raspuns.
|
|
|
N.M.
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 14.06.2010 13:23
Corect sau in litera legii (contabilo-fin.) este chiar asa cum a rapsuns Alina. Daca insa analizezi situatia si constati ca impozitul minim a fost mai mare decat cel datorat (incl. cu factura asta) atunci nu merita sa te mai complici, o inregistrezi la data constatarii situatiei. Deasemeni daca influentele omiterii neintentionate a inregistrarii facturii nu sunt semnificative, iarasi poti sa o inregistrezi la data constatarii. Asta e doar parerea mea, pana la urma tu decizi, cantarind sau evaluand toate aspectele concrete.
|
|
|
luiza
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 15.06.2010 09:29
va multumesc pt raspunsuri!!
|
|
|
3.14
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 15.06.2010 10:12
oricum D394 trebuie refacuta daca clientul e pl[titor de TVA
|
|
Vreau sa aflu mai multe despre factura neinregistrata la timp ...
|