Mona
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 08.09.2016 20:09
Am urmatoarea situatie - in luna iulie am primit o factura proforma de la un furnizor, in august noi am platit 50 % din valoare facturii proforme. Ei nu au mai intocmit nici o alta factura ( nici de avans nici fiscala) . Cum contabilizam plata avand in vedere ca proforma nu se poate contabiliza. Eu ma gandisem sa fac 409 - 5121 cu plata de 50% din factura proforma prin nota contabila si cand vine factura fiscala stornez articolul, contabilizez factura fiscala si fac plata integral dar nu stiu daca este corect asa. Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns ii multumesc anticipat.
|