diana
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 20.05.2011 15:20
Suntem o societate ( M ) infiintata in noiembrie, in romania, firma mama ( X) e in germania. Noi, societatea, in Romania, \"traim\" din chirii. In decembrie, societatea mama ( X) in parteneriat cu o alta firma din austria ( Y) au infiintat o alta firma ( Z) cu sediul in austria.
Anul trecut era vorba ca noi, M vom produce tesatura/plasa gen sacii de cartofi/fructe. Si am achizitionat materiale: fire si folie din romania si din ungaria.
Ulterior s-au facut intelegeri/contracte ca firma nou infiintata Z, sa produca tesatura si noi sa-i facturam chiria, costuri de intretinere, salarii si ea (Z) sa ne puna la dispozitie ( in custodie/ spre prelucrare) materiile prime.
Noi,( M), a trebuit sa-i facturam in 31 martie, 3 facturi, fara TVA : 1- fir folie; 2- transpaleti, stingatoare, piese de schimb, etc; 3- costuri= salarii, chirie, costuri cu utilitati. ( facturile au fost emise, si inregistrate de toti), dar am scris doar textul, nu am scazut din gestiune efectiv pt ca s-a lucrat din alt program, nu din SAGA . si acum cand am incercat sa introduc toate facturile in SAGA C, intergrat.
Ideea este ca: pot sa inregistrez folia si firele pe cont 371 = marfuri, ca sa le pot factura firmei Z, din Austria si mai departe imi intra inapoi in custodie/ spre prelucrare ( prin proces verbal). ( obligatoriu, pt ca facturile sunt inregistrate de toti). Apoi e obligatoriu sa o stornez pana in 25 aprilie ( cu rectificativa la declaratia 390), facem o conventie cum ca ei renunta la marfa si ramane la noi pana la inceperea productiei.
Le las pe 371? sau cum trebuie sa fac sa le pot face bon de consum pe sectie, si sa refacturez ca fiind costuri de procesare,fara TVA.?
Deci am 371 = 401 ? ( daca le inreg ca materii prime, nu le mai pot refactura/vinde)
Apoi 4111.1 = 371, apoi le stornez.
Si ca sa le pun pe consum fac 607 = 371 sau cum le transfer pe 301?
Cum trebuie sa procedez?
|