M.I.
Utilizator neinregistrat
|
Data mesaj: 29.07.2010 10:43
Este corect sa se storneze inregistrarea tva-ului deductibil cu aceeasi cota cu care s-a inregistrat in iunie folosita si in decontul de tva aferent iunie. Daca in iulie factura s-ar fi stornat cu 24% creai chiar un dezavantaj pt. firma d.p.d.v al tva-ului de plata, considerat cumulat pe iunie si iulie. In schimb daca esti comerciant cu amanuntul, cred ca tva neexigibil ar trebui sa se scada folosindu-se cota din luna iulie, intr-ucat la 1.07 stocul cu amanuntul la toate marfurile din stoc (incl. la marfa care se storneaza acum) s-a regularizat fie scriptic, fie faptic (prin inventar) folosindu-se cote de 24% pt. tva neexibil inclus in pretul de vanzare cu amanuntul.
|