tva - Forum Contabilitate

 
 

Dragi colegi,

Acest forum a fost inchis. Va invitam sa vizitati noul forum pe www.theexperts.ro.

Va multumim

 

 
Subiect: tva

dana
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 28.07.2010 09:41

cum inregistrez o factura emisa in luna iulie de stornare a unor produse achizitionate in iunie cu TVA de 19%

 

mircea
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 29.07.2010 09:50
Inregistrezi factura de stornare in iulie cu 19%; cota legala in vigoare din iunie ( data apritiei faptului generator si exigibilitatii taxei ).
 

M.I.
Utilizator neinregistrat
Data mesaj: 29.07.2010 10:43
Este corect sa se storneze inregistrarea tva-ului deductibil cu aceeasi cota cu care s-a inregistrat in iunie folosita si in decontul de tva aferent iunie. Daca in iulie factura s-ar fi stornat cu 24% creai chiar un dezavantaj pt. firma d.p.d.v al tva-ului de plata, considerat cumulat pe iunie si iulie. In schimb daca esti comerciant cu amanuntul, cred ca tva neexigibil ar trebui sa se scada folosindu-se cota din luna iulie, intr-ucat la 1.07 stocul cu amanuntul la toate marfurile din stoc (incl. la marfa care se storneaza acum) s-a regularizat fie scriptic, fie faptic (prin inventar) folosindu-se cote de 24% pt. tva neexibil inclus in pretul de vanzare cu amanuntul.

 .

Vreau sa aflu mai multe despre tva ...

Ofera un raspuns

Reincarca
 

Autentificare

Utilizator: 

.

Parola:   

.

.

Nu ai cont? Creaza unul aici.

 
 
.
..

        Top

 


Google analytics

SATI